Zadejte hledaný výraz...

OSVČ – fakturace na Slovensko

Ondřej Švec
verified
rating uzivatele
26. 10. 2013 21:56:54
Ahoj, pročetl jsem si jakpodnikat.cz, ale pořád mám několik dotazů:
Jsem OSVČ a nově bych chtěl začít fakturovat na Slovensko (programování). Stačí mi stát se Identifikovanou osobou k DPH?
DPH na programování je 21%?
Pochopil jsem to tak, že měsíčně budu na FÚ posílat přiznání. Musím ho posílat na svůj "domovský" FÚ (tam, kde jsem si založil OSVČ)?
Potom jednou za rok v březnu se podává vyúčtování - tam si spočtu 40% základ a odvedu zdravotní a sociální?
26. 10. 2013 21:56:54
https://webtrh.cz/diskuse/osvc-fakturace-na-slovensko/#reply959547
David S.
verified
rating uzivatele
(4 hodnocení)
26. 10. 2013 22:22:47
DPH není daň z příjmu - na DPH se žádný paušál neuplatňuje. Daň z příjmu s DPH nijak nesouvisí.
Jako osoba, která se dobrovolně přihlásí k DPH jej budete odvádět čtvrtletně.
Přiznání k DPH podáváte na FÚ, kde jste veden a to do 25. dne po skončení čtvrtletního období.
Ano, sazba DPH je 21%.
Doporučoval bych vše pročíst znovu :)
26. 10. 2013 22:22:47
https://webtrh.cz/diskuse/osvc-fakturace-na-slovensko/#reply959546
hodon
verified
rating uzivatele
26. 10. 2013 23:34:01
Já to dělám tak... (nevím zda to je dobře).
Jsem plátce DPH.
Napíšu fakturu a cenu napíšu bez daně a pod ní napíšu (daň odvádí zákazník, kurz ke dní "vystavění" je tolik a tolik podle ČNB).
26. 10. 2013 23:34:01
https://webtrh.cz/diskuse/osvc-fakturace-na-slovensko/#reply959545
Jiri Soustal
verified
rating uzivatele
26. 10. 2013 23:40:55
Pokud vím, tak bys to mohl podávat kvartálně tj. 1x za 4 měsíce. (přiznání)
26. 10. 2013 23:40:55
https://webtrh.cz/diskuse/osvc-fakturace-na-slovensko/#reply959544
Ondřej Švec
verified
rating uzivatele
27. 10. 2013 07:52:20
Napsal hodon;1014422
Napíšu fakturu a cenu napíšu bez daně a pod ní napíšu (daň odvádí zákazník, kurz ke dní "vystavění" je tolik a tolik podle ČNB).
To zní fajn... a kdybych fakturoval v eurech, tak nemusím ani uvádět kurz?
Napsal Jiří Šoustal;1014423
Pokud vím, tak bys to mohl podávat kvartálně tj. 1x za 4 měsíce. (přiznání)
Od letoška už to není možné, budu muset každý měsíc.
27. 10. 2013 07:52:20
https://webtrh.cz/diskuse/osvc-fakturace-na-slovensko/#reply959543
Jan Kroupa
verified
rating uzivatele
(120 hodnocení)
27. 10. 2013 07:59:39
Napsal ondrej.svec;1014386
Ahoj, pročetl jsem si jakpodnikat.cz, ale pořád mám několik dotazů:
Jsem OSVČ a nově bych chtěl začít fakturovat na Slovensko (programování). Stačí mi stát se Identifikovanou osobou k DPH?
DPH na programování je 21%?
Pochopil jsem to tak, že měsíčně budu na FÚ posílat přiznání. Musím ho posílat na svůj "domovský" FÚ (tam, kde jsem si založil OSVČ)?
Potom jednou za rok v březnu se podává vyúčtování - tam si spočtu 40% základ a odvedu zdravotní a sociální?
Ano, stačí se ke dni prvního poskytnutí služby slovenské osobě povinné k dani (zjednodušeně podnikateli) stát identifikovanou osobou (přihláška nejpozději do 15ti dnů), a to u místně příslušného finančního úřadu (dle trvalého bydliště, většinou), není možné si vybrat jiný (ale lze vyřídit i poštou).
Je jedno, jaká je na programování sazba, protože se bude fakturovat bez DPH. Odběratel však musí poskytnout platné DIČ (SK...), které projde EU/VIES verifikací (viz Google). To je zásadní podmínka pro fakturaci bez DPH.
Budete posílat daňové přiznání a souhrnné hlášení (měsíčně). S tím, co se dělá na jaře (daň z příjmů, přehledy pro SSZ/ZP), to má pramálo společného.
Pro více informací klidně > PM.
---------- Příspěvek doplněn 27.10.2013 v 08:00 ----------
Napsal Jiří Šoustal;1014423
Pokud vím, tak bys to mohl podávat kvartálně tj. 1x za 4 měsíce. (přiznání)
Kvartál má jen tři měsíce... :-)
U nových plátců nebo identifikovaných osob je výchozím zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
27. 10. 2013 07:59:39
https://webtrh.cz/diskuse/osvc-fakturace-na-slovensko/#reply959542
Pro odpověď se přihlašte.
Přihlásit