Zadejte hledaný výraz...

Jak zaúčtovat opravný daňový doklad?

pracovnicek
verified
rating uzivatele
(20 hodnocení)
18. 7. 2013 16:57:25
Zdravím,
16.4.2013 jsem proplatil fakturu za jeden online kurz. Do třiceti dnů jsem ale uplatnil garanci vrácení peněz, a tak jsem následně odeslal dodavatelovi jím vydaný a mnou podepsaný opravný daňový doklad, na základě kterého mi celou částku poslal zpět na účet.
Teď ale nevím, jak to přesně zanést do daňové evidence a evidence DPH. Udělal jsem to následovně:
DE:
V dubnu jsem částku zanesl jakovýdaj
V květnu jsem částku zanesl jako příjem
Evidence DPH:
To samé - V dubnu jsem částku zanesl jako výdaj a v květnu jako příjem
Je to takto správně?
Děkuji mnohokrát za odpověď
18. 7. 2013 16:57:25
https://webtrh.cz/diskuse/jak-zauctovat-opravny-danovy-doklad#reply924077
Takhle to také jde (tzn. pravděpodobně s tím nebudete mít problém), ale technicky správnější je v květnu zanést částku jako výdaj mínusem. Protože ve skutečnosti nejde o zvýšení příjmů, ale o snížení výdajů. Stejně tak v DPH, aby se to dostalo na správný řádek přiznání.
22. 7. 2013 16:32:48
https://webtrh.cz/diskuse/jak-zauctovat-opravny-danovy-doklad#reply924076
Pro odpověď se přihlašte.
Přihlásit