logo
13.01.2020 12:14
1
Dobrý den,
vystavil jsem fakturu s datem vystavením: 13.1.2020
Datem splatnosti: 15.2.2020
A datem uskutečnění plnění: 31.12.2020

Do jakého roku účetnictví mám správně fakturu zařadit? podle jakého data se to určuje?
děkuji
13.01.2020 12:33
2
Podle UZP
13.01.2020 13:52
3
Proč jsi vystavoval fakturu s DUZP na 31.12.2020?
13.01.2020 15:01
4
omlouvám se to je překlep.
Správně má být: UZP: 31.12.2019
13.01.2020 17:33
5
Vedete podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci?
13.01.2020 17:48
6
Ja nechapu, proc nekdo vystavuje fakturu s jinym datem, nez je UZP, to se da prece vzdycky antidatovat, ne? Obzvlast, kdyz se evidente jedna o zaplacenou zalohu (proc by jinak UZP bylo zpetne).

Nebo mi neco unika?
13.01.2020 17:55
7
Já třeba vystavím fakturu za službu, kterou jsem dělal v prosinci, ale poklady a částku jsem si spočítal až v lednu, tak dávám DUZP taky k 31.12.2019 co je na tom k nepochopení?
13.01.2020 18:10
8
Krom nejaky optimalizace DPH uplne vsechno.
13.01.2020 18:33
9
Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve.
13.01.2020 18:34
10
Jasně, tu definici znám, jen jsem nikdy nepochopil, proč to někdo řeší a už vůbec ne to, že si pak kvůli tomu dělá bordel v dokladech. Jasně, účetní to roztřídí, já mám radši jedno datum pro všechno.
13.01.2020 18:55
11
Třeba velcí kluci mají splatnost x dnů od vystavení nebo doručení, kdy za doručení se považuje 3 dny po vystavení a na druhou stranu dodavatel potřebuje DZP pro svůj HV.
14.01.2020 21:29
12
1) nepochopím, proč je zde dotaz v kategorii podnikání

2) doporučím kouknout i sem, také se to tu horečnatě řeší:
Faktura vydaná v prosinci

3) máte nějaký problém si to udělat tak, že ta faktura bude mít datum vystavení 31.12.2019?
Já teda ne ;-)
Vzhledem k tomu, že jde o konec roku, tak tam lze na konec té číselné řady starého roku přidávat nekonečně faktur ;-)
(pokud tedy používáte nějakou normální číselnou řadu, což totální většina používá)

4) pokud trváte na tom, že ta faktura bude mít datum vystavení v lednu, tak samozřejmě patří do lednových vydaných faktur.

5) DPH (a kontrolní hlášení) mají svá pravidla... takže datum vystavení je jim fuk

Předpokládám u Vás, že podvojné účetnictví a DPH.

Pokud vedete jen daňovou evidenci, tak žádné z Vámi uvedených datumů se nepoužije. Použije se až datum skutečného připsání platby. Tj. i když vystavíte fakturu v prosinci 2019 a splatnost je ještě v prosinci 2019 a peníze se Vám na účet připíšou až v lednu 2020, tak ten příjem evidujete do roku 2020. Doufám, že to někdo potvrdí, ale takto jsem si to zjišťoval a takto jsem to dělal ;-)