Zadejte hledaný výraz...

Vyplácení ze zahraniční společnosti

Corrtezz1511
verified
rating uzivatele
23. 5. 2018 15:03:32
Ahoj lidi,
potřebuji prosím poradit. Chystám se založit společnost v USA, máte s tím někdo zkušenost? Jedná se mi o to, jakým způsobem si vyplácet peníze, když nebudu zaměstnanec. Slyšel jsem o přefakturaci na mě v CZ například za konzultace. Tedy veškerý zisk bude vlastně náklad za konzultaci. Případně vyplácet dividendy, ale to jde jen jednou ročně ne? Já bych potřeboval pravidelný příjem.
Možná blbá otázka, ale nebudu to danit dvakrát?
Díky za každou smyslplnou reakci, která mi pomůže.
23. 5. 2018 15:03:32
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347567
A jaký je důvod založení v USA?
23. 5. 2018 15:08:53
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347566
Corrtezz1511
verified
rating uzivatele
23. 5. 2018 15:13:09
Prodej online a z hlediska zákazníků to vypadá asi lépe... dále při prodeji např. na Amazonu je to asi jednodušší ne? Z hlediska daní.
23. 5. 2018 15:13:09
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347565
Hatsumeika
verified
rating uzivatele
24. 5. 2018 09:27:19
V prvé řadě: Jakou společnost a v kterém státě USA zakládáš? Bude to LLC nebo Inc ?
Přepokládám, že asi LLC :) na založení Inc asi nebudeš mít prostředky.
Když založíš LLC , což dnes nemá valný význam, tedy posledních asi 8 let to nemá valný význam, budeš podle zákonů platných ve většině zemí EU platit daň z příjmu ze zahraničí , tedy ze zisku tvého LLC a to v zemi, v které se zdržuješ nadpoloviční část roku.
Příklad: tvoje LLC registrovaná ve státě Delaware (kde to je nejlevnější), vydělá za rok 300,000 USD. Ty žiješ v ČR. Tedy, v ČR by jsi měl přiznat daň z příjmu ze zahraničí , který dělá těch 300 tisíc USD x kurz ČNB. Nevím, kolik je aktuálně daňová sazba v ČR pro příjem ze zahraničí.
Pokud by jsi žil napoloviční část roku v USA, platil by jsi daň z příjmu v USA (podle zákonu státu USA, v kterém by jsi žil) a to ze zisku tvého LLC.
Myslím, že zakládat dnes LLC firmy v USA je nesmyslné. Smysl má založit Inc firmu v USA, to je však velmi nákladné, už z hlediska federálních daní. Mimochodem, pro LLC firmu je téměř nemožné po roce 2012 otevřít bankovní účet. V USA ti účet pro LLC nezaloží, pokud nemáš EIN. To můžeš mít, když se přihlásíš k federální dani. Ale to asi nechceš.
Tak už z tohoto důvodu a také z důvodu zdanění dávám přednost firmě registrované ve Spojeném království před firmou LLC v USA.
24. 5. 2018 09:27:19
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347564
PetrBoril
verified
rating uzivatele
24. 5. 2018 10:00:43
Jestli jsem to dobre pochopil, jeho LLC by melo zisk 0 a on by si vsechen rozdil prijmy vydaje prefakturoval jako kunzultaci na OSVC, ne?
24. 5. 2018 10:00:43
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347563
Petr Silon
verified
rating uzivatele
(2 hodnocení)
24. 5. 2018 10:04:02
Zkus případně zvážit založení estonské společnosti, pokud se staneš e-Residentem. https://e-resident.gov.ee/start-a-company/
Má to několik výhod: jsi v EU jurisdikci, vše uděláš pohodlně na dálku, bankovní účet příp. platební brána jsou OK, neplatí se daň z příjmu PO, pokud zisk zůstává na reinvestment, platí se jen daň z vyplacených dividend...
24. 5. 2018 10:04:02
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347562
Corrtezz1511
verified
rating uzivatele
24. 5. 2018 10:04:25
Ahoj díky za odpověď.
Ano LLC na Floridě. Není tam Income tax a co se týká poplatků, jak při založení tak pro "udržení" je to relativně levné. Delaware i když všude inzerují, jak je super výhodné tak to není. Ano má to svá pozitiva mají dobré zákony atd, ale nehodí se pro všechny typy byznysů. Btw účet mám vyřešený jina. Za prvé nemusí být v USA a za druhé existují jiné služby, které ti dají kartu a přijímají USD.
Problém je v tom, že chci prodávat i na Amazonu a to by byl core byznys. Tedy musel bych platit federální income tax na úrovni vlastníka + zaregistrovat se ve všech státech, kde je mé zboží uskladněno. Z toho bych zaplatil potřebné daně a pak bych chtěl vyplatit sobě peníze a převést je do CZ. A zde bych tedy platil další daň ze zisku? Někde jsem se dočetl, že je to cca 35%. To snad ne ne? Vím, že i záleží na typu metody uplatňované ve smlouvě o dvojím zdanění mezi USA a CZ.
---------- Příspěvek doplněn 24.05.2018 v 10:14 ----------
Pokud by jsi žil napoloviční část roku v USA, platil by jsi daň z příjmu v USA (podle zákonu státu USA, v kterém by jsi žil) a to ze zisku tvého LLC.
Myslím, že zakládat dnes LLC firmy v USA je nesmyslné. Smysl má založit Inc firmu v USA, to je však velmi nákladné, už z hlediska federálních daní. Mimochodem, pro LLC firmu je téměř nemožné po roce 2012 otevřít bankovní účet. V USA ti účet pro LLC nezaloží, pokud nemáš EIN. To můžeš mít, když se přihlásíš k federální dani. Ale to asi nechceš.
Tak už z tohoto důvodu a také z důvodu zdanění dávám přednost firmě registrované ve Spojeném království před firmou LLC v USA.
Takže mi chceš říct, že pokud vše budu řídit z Čech. Nemusím platit daně v US? Protože nejsem residentem? Nicméně já budu mít uskladněné zboží tam a za další peníze budou pocházet z USA od US zákazníků. To by se asi USA IRS nelíbilo, kdybych tam neplatil daně....to je blbost ne?
24. 5. 2018 10:04:25
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347561
levy459
verified
rating uzivatele
(2 hodnocení)
24. 5. 2018 17:42:48
Není lepší řešit jak peníze vydělat a potom, až je skutečně vyděláváte, v průběhu toho procesu, kdy je jasné, že tohle je ta zlatá žíla, řešit, jak a kde peníze v budoucnu danit?
24. 5. 2018 17:42:48
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347560
Corrtezz1511
verified
rating uzivatele
24. 5. 2018 18:13:53
No tohle je s tím dost spjaté.... mít o tom aspoň základní přehled...řada věcí lze samozřejmě řešit v budoucnu....
24. 5. 2018 18:13:53
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347559
Hatsumeika
verified
rating uzivatele
25. 5. 2018 10:30:06
Napsal levy459;1465131
Není lepší řešit jak peníze vydělat a potom, až je skutečně vyděláváte, v průběhu toho procesu, kdy je jasné, že tohle je ta zlatá žíla, řešit, jak a kde peníze v budoucnu danit?
To dobré není. Musí být business plan, musí vědět, jak a co celé dotahne do konce. Jinak by se mu mohlo stát, že vydělá peníze a nakonec nebude mít ani na zaplacení daní a udělá bankrot. Takových už bylo a bude. Tady v Anglii se každý pracovní den založí cca 900 nových firem (bráno statisticky od roku 1999) a každý pracovní den jich asi 820 zanikne, ačkoliv nemají za sebou ještě ani 1.rok existence.
25. 5. 2018 10:30:06
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347558
PetrBoril
verified
rating uzivatele
25. 5. 2018 10:36:10
Tak mě napadá, je legální, mít třeba LTD v Anglii a rozdíl mezi příjmy a výdaji si vyfakturovávat za něco na OSVČ do ČR? LTD by mělo zisk 0, já bych danil jako normální OSVČ.
25. 5. 2018 10:36:10
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347557
Hatsumeika
verified
rating uzivatele
25. 5. 2018 10:37:44
-> Corrtezz1511
LLC společnost nemusí platit federální daň, za podmínky, že neudělá žádný byznys se subjektem USA, bez ohledu na to zda v USA nebo mimo USA.
Pokud tedy budeš prodávat na Amazonu, pak děláš byznys se subjektem USA a jsi povinnen se přihlásit k federální dani. A je úplně jedno, kým a odkud je firma řízena. Za této situace, prodej na Amazonu, se na firmu LLC v USA vykašli.
To už je lepší mít offshore firmu v Estonsku, Gibraltaru, Kypru, na ostrově Man ap., než LLC firmu v USA, která dělá byznysy s US subjektem.
Dále, jak jsem psal shora dříve, státy EU nahlížejí na LLC společnosti jako na "fyzické osoby". Mají na ně rozdílný náhled oproti USA. Evropské země tedy zdaňují majitele LLC firem, jako občany podnikající v zahraničí, tedy požadují, aby platili daň z příjmu ze zahraničí.
---------- Příspěvek doplněn 25.05.2018 v 08:42 ----------
Napsal PetrBoril;1465314
Tak mě napadá, je legální, mít třeba LTD v Anglii a rozdíl mezi příjmy a výdaji si vyfakturovávat za něco na OSVČ do ČR? LTD by mělo zisk 0, já bych danil jako normální OSVČ.
Legální to je, ale je to HLOUPÉ, protože OSVČ v Česku zaplatí vysokou daň, zatímco LTD by legálně v Anglii zaplatila zlomek toho, co OSVČ v Česku.
Důvod: zcela odlišěný přístup k účetním metodám a daňovým systémům v ČR a v UK. V Česku je daňový systém nastaven tak, aby se co nejvíce odrbal daňový subjekt, zatímco v UK je cílem, aby daňový subjekt investoval.
Navíc, tím že bude fakturace mezi OSVČ a LTD, znamená to, že LTD funguje, je aktivní a tedy musí stejně odevzdat výroční zprávu a daňová hlášení. To že bude mít ve výsledku nulu nebo ztrátu, ji neomlouvá od nepodání výroční zprávy. Čili, celý tento proces by byl ztrátový.
25. 5. 2018 10:37:44
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347556
Napsal PetrBoril;1465314
Tak mě napadá, je legální, mít třeba LTD v Anglii a rozdíl mezi příjmy a výdaji si vyfakturovávat za něco na OSVČ do ČR? LTD by mělo zisk 0, já bych danil jako normální OSVČ.
Ne, nemůžeš si sám fakturovat z vlastní firmy, pokud vím.
25. 5. 2018 10:43:16
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347555
PetrBoril
verified
rating uzivatele
25. 5. 2018 10:45:59
Napsal Tomáš Maňhal;1465320
Ne, nemůžeš si sám fakturovat z vlastní firmy, pokud vím.
Toto vidím jako ten nejmenší problém :-D
Firma bude na přítelkyni, osvč budu já
25. 5. 2018 10:45:59
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347554
Hatsumeika
verified
rating uzivatele
25. 5. 2018 10:57:31
Napsal Tomáš Maňhal;1465320
Ne, nemůžeš si sám fakturovat z vlastní firmy, pokud vím.
Ale ale, to zase nakukali český úředníci FÚ?
Příklad:
Tomáš Maňhal má 100% podílu ve firmě Manhal Ltd se sídlem v Londýně. Firma Manhal Ltd prodává auta Jaguáry a prodá Tomáši Maňhalovi do česka jednoho Jaguára. Tedy Manhal Ltd musí vystavit fakturu na Tomáše Maňhala do Česka a ten ji musí zaplatit na účet firmy Manhal Ltd.
No vidíš, že to jde... Ačkoliv , kdyby byl Tomáš Maňhal nejen společník, nýbrž i ředitel, měl by právo používat firemního jaguára zdarma. Firma Manhal Ltd by mu platila provoz toho jaguára, dokonce i kdyby s ním jezdil v Česku dokolečka okolo finančního úřadu, ruku z okýnka, v ruce doutník... A co by mohl dělat český finanční úředník? Třeba se z toho posrat, ale to je tak asi všechno, co by mohl.
---------- Příspěvek doplněn 25.05.2018 v 08:59 ----------
Napsal PetrBoril;1465321
Toto vidím jako ten nejmenší problém :-D
Firma bude na přítelkyni, osvč budu já
Firma může být na tebe, můžeš mít 100% podílu, můžeš současně dělat ředitele a tvoje přítelkyně bude sekretář. Zcela legální, české úřady nemůžou vůbec nic. OSVČ klidně zruš a budeš ve vatě :)
25. 5. 2018 10:57:31
https://webtrh.cz/diskuse/vyplaceni-ze-zahranicni-spolecnosti/#reply1347553
Pro odpověď se přihlašte.
Přihlásit