Jan Poledník prodává: Web s tržbou 1,5 - 2,5 milionu Kč ročně na prodej
IT24 hledá: Partnera pro nový projekt - znalost nektereho portálního CMS/HTML/CSS/PHP/MySQL
Mack007 poptává: Tiskárna - dlouhodobá spolupráce
To sem už vzdal, už sem jich vyzkoušel 4 a všechny poslal do ... protože všechny mně udělali v účetnictví jen bordel, za které sem pak zaplatil pokuty. V současné době na těch 40 faktur co vystavím a 30 přijmu za rok se mně účetní nevyplatí, nepřijde mně morální chtít po někom za zpracování 5 faktur měsíčně 2000,-
Vytiskni jim smluvní podmínky a jakýkoliv přehled tržeb, to by v naprosté většině případů mělo stačit. Smluvní podmínky jsou tady: http://<b><u>https://www.google.com/...s.html</u></b>
To jsi shrnul úplně perfektně.
Udělal bys to uplně stejně jako každý měsíc. Jsou to dvě různé věci1) daňový doklad pro DPH,To, že jedna platba pokryje dva daňové doklady, vůbec nevadí
2) platba pro daňovou evidenci na daň z příjmu.
Ale kdybys chtěl vědět, jak to udělat abys o ně nepřišel, tak mi napiš PM ...
Ještě jedna věc. Jak jsem psal, že vystavím na konci každého měsíce fakturu v CZK s DPH = 0 přepočtenou dle kurzu daného dne s ohledem na EUR částku, kterou mi Google za daný měsíc schválí, tak je to asi zbytečné, když mám povinnost DPH čtvrtletní, že ? Tedy bude stačit vždy jedna faktura za kvartál vystavená na poslední den kvartálu. Mám pravdu, že ?
Ano, pokud jsi čtvrtletní plátce, tak by to mělo být v pohodě (jde o opakovaná "mikroplnění"), ovšem jenom pokud mezitím nedostaneš platbu. Jakmile dostaneš platbu a ještě nemáš daňový doklad, tak musíš vystavit daňový doklad podle přijaté platby a den zdanitelného plnění je den přijaté platby. Tím se to docela komplikuje. Když vystavuješ daňové doklady po měsících na konci měsíce, tak se platby do DPH nemíchají a je to opravdu jednodušší a přehlednější. Google taky používá měsíční cyklus pro standardní přehledy.
Já jsem čtvrtletní plátce, ale dělám daňové doklady pro AdSense po měsících.
---------- Post was amended at 10:16 ----------
Ano
Omlouvám se pokud jsem to nekde prehled, ale:
Pokud jsem platce DPH a jedine s cim podnikam je AdSense musim kazdy mesic podavat Souhrne hlaseni?
Automaticky jsem pocital, ze ne, no ale ted jsem nejak navazkach. Pokud ano musel bych ho dodat i za prechozi mesice?
Podle mě máš povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně jen tehdy, pokud dodáváš do jiné členské země zboží nebo zboží a služby zároveň. Jinak čtvrtletně. Viz také zde:
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek...1001635/55766/ ... dotaz "Za jaké období a v jaké lhůtě má plátce povinnost podat souhrnné hlášení, pokud osobě registrované k dani v jiném členském státě".
Jestli na periodu podávání hlásšení má vliv nějak i obrat, to nevím.
Pomalu se blíží konec dubna, a začínám zjišťovat, že se v tom nevyznám :-)
Předpokládám, že k podání hlášení (nebo co to je) se dá použít aplikace EPO. Zajímalo by mne, kam přesně se tam píšou ty příjmy z Irska, a taky někdo zmiňoval, že existuje možnost nechat si vrátit daň za např. notebook, který jsem koupil loni na podzim (přestože jsem plátce až od 2010). Je to pravda, a jak se má postupovat?
Díky
Já jsem se teď zamotal. Pokud mi daný měsíc nepříjde faktura od adsense tak podávat souhrné hlášení podávat nemusím, že ne ?
No ještě že jsem byl dneska na poště pro ten certifikát.
Jdu to znova pročíst :-/
Dobrý den všem.
Jsem rozhodně beginner v této oblasti a ani to moc nehrotím.
Nicméně založil jsem minulý rok adsens, minulý rok jsem po půl roce přijal jednu platbu měřeno jejich měnou 100 dolarů, kterou jsem zdanil jako fyzická osoba neplátce DPH...
a letos tam mám 22 Euro a teď jsem narazil na tento článek....
Nechci být plátce DPH...můžu to nějak stopnout? Nechci přijmout tyhle peníze...nechci být plátce DPH...
Můžu něco dělat, prosím?
Děkuji
Zdá se mi to, anebo má v tom stát díru na prachy. Jsem plátcem DPH a podávám čtvrtletně přehled za příjmy z Adsense. To mě nestojí ani korunu, jen trochu papírování. Na druhou stranu mohu nakupovat zboží (a teď mě opravte pokud kecám) a z něj si jako plátce DPH nárokovat vrácení daně. Příklad, koupím PC za 30 000 Kč vč DPH. DPH z toho je 6 000 Kč a o ty požádám stát a on mi je do 30 dnů vráti, je to tak? Zároveň si mohu dát PC do výdajů pro příští rok u daň přiznání. Platí to pro vše co nakupím, nebo jen proto co nakoupím pro potřeby podnikání (zdůvodním si to, že to potřebuji k živnosti), jak je to u výdajů ohledně daně FO?
Samozřejmě, že to platí jenom pro to co nakoupíš kvůli podnikání a díra to rozhodně není, on stát svoje peníze dostane. Tím, že ty si nárokuješ odpočet 6.000 Kč, tak někdo od tebe těch 6.000 Kč musel přijmout a je povinen je odvést, čili k tomu státu se vždycky dostanou - buď přímo od tebe nebo prostě prostřednictvím těch, od kterých nakupuješ.
DPH a daň z příjmu spolu nesouvisí... do základu pro daň z příjmu nevstupuje DPH, takže v tvém případě je výdaj pro účely DP pouze 24.000 Kč. Stejně to platí i pro zisky samozřejmě.
Podle mě s tím nic moc legislativně udělat nemůžeš. Nejde totiž o to, jestli ti příjdou nebo nepříjdou prachy, jde o to, že jsi poskytnul službu. A tu jsi poskytnul hned po silvestrovském přípitku, kdy se na tvém webu zobrazila pro letošní rok první AdSense reklama, na kterou ani nikdo nemusel kliknout. Tím ses stal automaticky plátcem DPH. Tedy legislativně máš povinnost DPH v účetnictví od 1.1.2010 řešit. Vyjímka by byla v případě, že máš ještě AdSense na společnost v USA, pak bys plátcem DPH nemusel být. Pokud si ovšem souhlasil s nedávnými podmínkami Google, kde jsi svým souhlasem přešel pod Irskou pobočku Google, pak jsi plátcem DPH pro stát. Věřím, že to píšu správně.
Tak a teraz som už úplne zamotaný. Presne toto som vysvetľoval mojej účtovníčke a ona mi jasne niekoľkokrát povedala, že ak mi za celý štvrťrok nepríde od Google žiadna platba, súhrnné hlásenie nepodávam. Hovoril som jej, že ale to sa berie podľa obdobia, kedy bola poskytnutá služba, no ona mi tvrdila, že rozhodujúci je deň, kedy príde platba...
A teraz komu a čomu veriť...už sa z toho chaosu musím smiať :)
No určitě to není z mé hlavy. Ale psal to tady i Yardos a lidé, kteří tomu rozumí mnohem více než já. Opravdu jsou to dvě různé věci. Tvoje účetní se mýlí... Služba byla poskytnuta v březnu, peníze přijdou v květnu, to je v pořádku. Ale DPH se týká logicky období březen, protože se DUZP má napsat na 31.3.
Jinak bych ještě chtěl dodat, že myslím zrovna u AdSense lze podat hlášení dohromady až na konci roku za celý rok 2010. Jenom nevím, jestli to jde i tehdy, když máš třeba platby ještě i z jiných států. Já mám třeba něco i ze Slovenska, takže to raději podám teď čtvrtletně.
Naposledy upravil Fit : 12.04.2010 v 17:27
Tak som si to hneď naštudoval aj v zákone a bol za účtovníčkou vysvetliť. Zle pochopila systém adsense a myslela si, že ja nebudem pred platbou vedieť, koľko zarobím :) Takže faktúry treba vystavovať už pri poskytnutí služby.
Ešte že existuje webtrh, žil by som v omyle :)
Ano, k podání hlášení a daňového přiznání se dá použít aplikace EPO. Příjmy z AdSense z Irska se v daňovém přiznání uvedou na řádek 21. Nárok na odpočet z nákupů před registrací - v některém z mých minulých postů. Hledej ...
Žádná faktura ti nepříjde, vystavit daňový doklad je tvoje povinnost, proč by to za tebe měl dělat Google?
To je jako nářek kluka, který vlezl do výběhu s usurijskými tygry. Proč tam lezeš, když nemáš páru vo co go? A když už tam jsi, tak se k tomu sakra postav čelem a nes odpovědnost za to co děláš!
Ano, píšeš to správně :)
To by šlo jenom tehdy, kdybys od Google nedostal za celý rok ani korunu, pak by se to dalo obhájit. Ale proč si komplikovat život vymejšlením jak se vyhnout něčemu nevyhnutelnému? V konečném důsledku je to pak obvykle mnohem složitější.
A nevíte prosím, jak by se to mělo správně psát do souhrnného hlášení (čtvrtletního)? Napíše se výdělek za všechny 3 měsíce dohromady (na jeden řádek) nebo musím každý měsíc psát na zvláštní řádek (když mám fakturu vystavenou na každý měsíc)?
Díky
Tak jsem dneska byl podat a zaplatit DPH na FÚ. Formulář jsem si vyplnil doma a sám. Nebyl jsem línej a nechal si to na FÚ zkontrolovat úřednicí a ta mi po chvilce potvrdila, že jsem to vyplnil správně. Takže mám radost a musím říct, že na tom nic složitého opravdu není.
Teď ještě až bude čas, tak udělám i souhrnné hlášení a pošlu to přes datovou schránku a bude to z krku. Paráda...
tak zajtra idem k účtovníčke, takže začiatočníci ako ja pýtajte sa čo Vás trápi aj ohľadne adsense...zapíšem si to a prejednám zajtra a možno pôjdem až v piatok...
Mě by zajímalo jak se to má dělat u eTargetu. Oni totiž mají sídlo na Gibraltaru, což sice je v EU, ale mají z EU výjimku vůči DPH. Takže teď když jsem se stal plátcem DPH (kvůli AdSense), tak je pro mě spíš větší oříšek eTarget. Co jsem zatím zjistil je, že fakturu eTargetu vystavím bez DPH, protože je to jako bych poskytoval službu zahraniční firmě mimo EU. Jak a kam se to zapíše na daňové přiznání k DPH a jestli se to má uvést do souhrnného hlášení, to nevím. Asi se to na souhrnné hlášení dát nedá, protože nemají EU VAT number. Je to zmatek, jsou v EU, čili je povinnost je zahrnout do souhr. hlášení, ale zároveň nemají EU VAT number, kdo se vtommá vyznat :-(
Zdarec, nechci zakládat nové vlákno tak to napiši sem.
Myslíte, že bych mohl mít reklamu od Google Adsense na mém blogu http://michalvurm.bloger.cz vlevo v panelu?
Mě totiž ještě neschválili, tak by mě zajímal Váš názor. A jestli to má vůbec cenu ;)